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贺州市平桂生态环境局2021年部门预算安排及“三公”经费预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方

2021-06-01 11:00     来源:平桂生态环境局
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第一部分:部门概况

第二部分:2021年部门预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方表

第三部分:2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、贺州市平桂生态环境局单位基本情况

(一)主要职能

1.?贯彻执行国家和自治区、贺州市环境保护方针、政策、法律、法规、规章和标准;负责提出本辖区环境保护和防治污染方面的项目建议;组织拟定并监督实施重点区域、流域a中国姚记现场娱乐—污染防治规划和环境保护专项规划;组织编制环境功能区划和生态功能区划。

2.负责受理平桂区环境信访公众举报和ag澳门平台_环境应急工作。调查、处理违反环境保护法律、法规行为以及环境污染事故、生态破坏事件,调解环境污染纠纷,参与处理有关跨区域的环境污染纠纷。负责辖区内突发环境事件的应急、预警工作;组织协调辖区内重点流域、水域水a中国姚记现场娱乐—污染防治工作;受委托负责开展环境保护行政稽查、执法检查。

3.受平桂区区政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行a中国姚记线上官网—环境影响评价,组织审查开发建设规划a中国姚记线上官网—环境影响评价,按照规定审批本辖区建设项目a中国姚记线上官网—环境影响评价文件;受委托监督管理本辖区对环境有影响的建设项目执行a中国姚记线上官网—环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度。

4.负责本辖区内环境a中国姚记现场娱乐—污染防治的监督管理。对本辖区大气、水体、环境噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的a中国姚记现场娱乐—污染防治和生态环境保护实施统一监督管理;组织实施本辖区化学品环境管理;组织拟订平桂区主要污染物排放总量控制计划,落实污染物减排任务并监督实施;依法开展全平桂区强制性清洁生产审核工作,组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度。

5.组织开展本辖区生态a智尊官网开户—环境质量调查,进行生态a智尊官网开户—环境质量分析和评估,监督辖区内对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督本辖区自然保护区、风景名胜、森林公园的环境保护工作。

6.负责本辖区核安全和辐射安全的监督管理。监督管理本辖区放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的a中国姚记现场娱乐—污染防治工作;负责开展平桂区a中宝娱乐网—核与辐射环境监测工作;参与辖区内核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。

7.负责本辖区环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理;负责开展辖区内a智尊官网开户—环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测,负责对本辖区a智尊官网开户—环境质量状况进行调查评估和预测预警;受委托依法公开a智尊官网开户—环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息。

8.提出本辖区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,并会同有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导推动发展循环经济、环保产业和应对气候变化工作。

9.组织拟订和实施本辖区环境保护督查制度,负责实施平桂区环境保护目标责任制,监督检查环境保护目标任务完成情况,负责组织实施城市环境综合整治定量考核。

10.指导本辖区城镇和农村的环境综合整治工作;指导协调辖区内农村生态环境保护工作;指导本辖区生态示范区建设和生态农业建设;监督管理辖区内饮用水水源地环境保护工作。

11.负责开展本辖区生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作;负责协调辖区内环境保护宣传教育工作;推动辖区内社会公众和社会组织参与环境保护。

12.承办平桂区区政府和上级业务部门交办的其他事项

(二)机构设置情况

贺州市平桂生态环境局共有局属单位3个。其中行政单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是贺州市平桂生态环境局。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:贺州市平桂生态环境局执法大队、贺州市平桂生态环境局监测站。?

贺州市平桂生态环境局本级内设机构:办公室、财务规划股、a中国姚记线上官网—环境影响评价管理股(行政审批办公室)、a中国姚记现场娱乐—污染防治股(a中宝娱乐网—核与辐射安全管理股)、环境综合股共5个职能科室。?

二、人员构成情况

贺州市平桂生态环境局人员编制总数为19人,其中行政编制4人,事业编制15人。实有财政供养人数8人,其中行政在职3人,事业参公在职12人。编外在职实有人数25人。其中经区政府同意聘请的公务雇员13人,聘用人员12人。

第二部分:2021年部门预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分:2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入486.04万元,同比增加206.23万元,增长42.43%,其中:

1.一般公共预算拨款486.04万元,同比增加206.23万元,增长42.43%。其中:经费拨款336.04万元,同比增加56.23万元,增长16.73%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金150.00万元,同比增加150.00万元,增长100%;增加的主要原因是非税收入、项目经费增加。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0?%。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出486.04万元,同比增加206.23万元,增长42.43%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为四类:

(1)社会保障就业支出24.34万元,占支出总预算5.01%,同比增加24.33万元,增长100.00%;增加的主要原因是2020年机构改革,上划市局,经费未细化到该功能分类。

(2)卫生健康支出16.03万元,占支出总预算3.30%,同比增加16.03万元,增长100.00%;增加的主要原因是2020年机构改革,上划市局,经费未细化到该功能分类。

(3)节能环保支出427.42万元,占支出总预算87.94%,同比增加148.62万元,增长34.77%;增加的主要原因是2020年机构改革,上划市局,经费未细化到该功能分类。

(4)住房保障支出18.25万元,占支出总预算3.75%,同比增加18.25万元,增长100%;增加的主要原因是2020年机构改革,上划市局,经费未细化到该功能分类。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。  基本支出346.04万元,占支出总预算的71.20%,同比增加111.23万元,增长32.14%;增加的主要原因非税收入、人员经费增加。

项目支出140.00万元,占支出总预算的28.80%,同比增加95万元,增长67.86%;增加的主要项目经费增加。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出486.04万元,同比增加279.81万元,增长42.43%,其中:基本支出346.04万元,同比增加111.23万元,增长32.14%;项目支出140.00万元,同比增加95万元,增长67.86%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.行政运行287.42万元,同比增加144.04万元,增长50.110%;增长的原因是机构改革,2020年上划市局。其中:用于贺州市平桂生态环境局单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出107.86万元;用于贺州市平桂生态环境局单位日常运威尼斯人现金网址_转发生的基本支出179.48万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0.09万元。?

2.一般行政管理事务29.00万元,同比减少61.43万元,下降211.83?%;减少的原因是合理安排预算,压减项目预算经费。其中:用于工资福利支出11.80万元,用于贺州市平桂生态环境局日常运威尼斯人现金网址_转发生的基本支出16.20万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费,用于购买办公设备1.00万元。

3.其他环境保护管理事务支出27.10万元,同比增加27.1万元,增长100%;增加的原因是项目经费增加。其中:用于聘用工资福利支出4.00万元,其他环境保护管理日常运威尼斯人现金网址_转发生的基本支出22.60万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费,用于购买办公设备0.5万元。

4.建设项目环评审查与督查支出7.00万元,同比增加7.00万元,增长100.00%;增加的原因是项目经费增加。其中:用于聘用工资福利支出4.00万元,用于建设项目环评审查与督查日常运威尼斯人现金网址_转发生的基本支出3.00万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

5.其他环境监测与监察支出65.60万元,同比增加65.60万元,增长100.00%。增加的原因是项目经费增加。其中:用于聘用人员工资福利支出31.80万元,用于其他环境监测与监察日常运威尼斯人现金网址_转发生的基本支出31.80万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费,用于购买办公设备2万元。

6.大气支出2.30万元,同比增加2.30万元,增长100.00?%。增加100.00%;增加的原因是项目经费增加。其中:用于大气日常运威尼斯人现金网址_转发生的基本支出2.3万元,包括办公费、差旅费。

7.固体废弃物与化学品支出7.00万元,同比增加7.00万元,增长100.00%。增加的原因是项目经费增加。其中:用于聘用人员工4.00万元,用于固体废弃物与化学品日常运威尼斯人现金网址_转发生的基本支出3.00万元,包括办公费、差旅费。

8.土壤支出2.00万元,同比增加2.00万元,增长100.00?%。增加的原因是项目经费增加。用于土壤日常运威尼斯人现金网址_转发生的基本支出2.00万元,包括办公费、差旅费。

9.机关事业单位基本养老保险缴费24.34万元,增加24.34万无。增长100.00%。增加的原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。主要用于机关事业单位职工养老保险单位缴费部分。

10.行政单位医疗2.48万元,增加2.48万元。增长100.00?%;增加的原因是行政单位医疗增加。主要用于行政单位医疗单位缴费部分。

11.事业单位医疗7.47万元,增加7.47万元。增长100.00%;增加的原因是事业单位医疗增加。主要用于事业单位医疗单位缴费部分。

12.公务员医疗补助6.08万元,增加6.08万元。增长100.00?%;增加的原因是公务员医疗补助增加。主要用于公务员医疗补助单位缴费部分。

13.住房公积金支出18.25万元,增加18.25?万元。增长18.25?%;增加的原因是住房公积金增加。主要用于行政和事业单位缴费部分。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为二类:

1.基本支出预算

基本支出预算 346.04万元,占支出总预算 71.20?%,同比增加111.23万元,增长32.14%。其中:

工资福利支出预算166.47万元,占基本支出总预算48.11?%,同比增加13.32万元,增长8.00?%。主要是工资调整以及人员增加。 ?

商品和服务支出预算179.48万元,占基本支出总预算51.87%,同比增加97.92万元,增长54.565%。主要办公费、差旅费、电费、委托业务费等支出。

对个人和家庭的补助支出预算0.09万元,占基本支出总预算 0.02%,同比增加0.09万元,增长100.00?%。主要是对个人家庭补助的支出。

其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。

2.项目支出预算

项目支出 140.00万元,占支出总预算28.80%,同比增加95万元,增长67.86%。其中:

工资福利支出预算 55.60?万元,占项目支出预算39.71?%,同比增加50.94万元,增长91.62%。主要是用于发放聘用人员工资。 ?

商品和服务支出预算80.90万元,占项目支出预算57.79?%,同比增加40.56万元,增长50.14%。主要用于等原因包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

其他资本性支出 3.5万元,占项目支出预算2.50%,同比增加3.5万元,增长100.00%。主要是用于购置办公设备。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为七类。如:

1.机关工资福利支出113.10万元,其中:①工资奖金津补贴24.62万元;②社会保障缴费 10.13万元;③ 住房公积金4.55万元;④其他工资福利支出73.80万元。

2.机关商品和服务支出97.76万元。其中:①办公费52.56万元;②委托业务费26.10万元;③公务用车运行维护费1.00万元;④公务接待费0.50万元;⑤维修(护)费4.00万元;⑥其他商品服务支出13.60万元。

3.机关资本性支出(一)3.5万元,其中:①设备购置3.50万元。

4.对事业单位经常性补助270.09万元,其中:①工资福利支出198.97万元;②商品和服务支出71.12万元。

5.对事业单位经常性补助1.5万元,其中:①资本性支出(一)1.5万元,

6.对个人和家庭的补助支出0.09万元。其中:①社会福利和救助0.09万元;

(四)项目支出

1.环境影响报告评审、排污许可证工作经费项目;项目简介:优化环评审批流程,其中优化营商环境宣传方面,制作横幅、宣传单等 ;提前服务企业,对项目选址提前介入;环评审批人员参加上级培训费用;根据《建设项目环境保护管理条例》,可对环境影响报告表技术评估,预计20个项目环境影响报告表须进行技术评估,每次技术评估邀请专家费用。2021预算安排工作经费7.00万元;(1)其他工资福利支出:4.00万元;(2)办公费0.10万元;(3)差旅费1.70万元;(4)委托业务费1.00万元;(5)其他商品服务支出0.20万元。

2.ag澳门平台_环境应急、执法监测服务经费项目;项目简介:为进一步检验生态环境部门和企业有效应对突发环境事件的能力,提升平桂生态环境部门及辖区企业应对处置突发环境事件水平,提升企业防范突发环境事件和自防自救能力,加强我局环境监测与监察工作管理能力建设,推进环境监测与监察工作管理机构标准化,提高环境监测与监察工作能力和水平,保障环境监测与监察工作管理机构履行职能需要。2021年安排工作经费23.00万元;(1)其他工资福利支出:11.80万元;(2)办公费0.5万元;(3)邮电费5.04万元;(4)差旅费3.5万元;(5)公务用车运行维护费0.5万元;(6)委托业务费1.00万元;(7)其他商品服务支出0.66万元。

3.河道段面巡查、视频监控工作经费;项目简介:为更好的完成对辖区内的河道段面情况进行日常监督管理及监控。2021年安排工作经费15.00万元;(1)其他工资福利支出:4.00万元;(2)办公费0.30万元;(3)差旅费0.70万元;(4)委托业务费10.00万元。

4.土壤a中国姚记现场娱乐—污染防治、疑似污染地块调查工作经费;项目简介:为更好的完成土壤污染、污染地块调查情况,开展“从事过有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动,以及从事过危险废物贮存、利用、处置活动的用地”调查及监测费用。2021年安排工作经费2.00万元;(1)办公费0.20万元;(2)差旅费1.50万元;(3)委托业务费0.30万元。

5.中央环境保护督查专项工作经费(中央及自治区环保督查);项目简介:为迎接中央及自治区环境保护督察工作,并对督察反馈的问题进行督促整改。计划申请中央环境保护督查“回头看”专项工作经费。2021年安排工作经费3.10万元;(1)办公费0.50万元;(2)差旅费1.50万元;(3)委托业务费1.00万元;(4)其他商品和服务支出0.10万元。

6.固体废物、危险废物、医疗废物的工作经费;项目简介:为进一步加强我区固体废物监管力度,对辖区内涉固、涉危行业进行全面摸底排查、宣传,详细掌握固废、危废、医疗废物产生单位生产的种类、数量、储存及处置情况,切实加强日常监管,确保固废管理、废铅蓄电池处置、非法倾倒废铅蓄电池、医疗废物工作开展。2021年安排工作经费7.00万元;(1)其他工资福利支出4.00万元,(2)办公费0.20万元;(3)差旅费1.80万元;(4)公务用车运行维护费0.5万元;(5)委托业务费0.30万元;(6)其他商品和服务支出0.20万元。

7.信访投诉处理工作经费;项目简介:为更好的处理信访举报案件,并更快的对被投诉企业进行监察监测,及时高效的完成信访处理。2021年安排工作经费2.50万元;(1)差旅费1.80万元;(2)委托业务费0.50万元;(3)其他商品和服务支出0.20万元。

8.环境教育宣传工作经费;项目简介:为提高广大人民群众的环保意识,结合六五世界环境日、宪法宣传日等主题日,向群众宣传新环保法、大气法、环评法等a至尊豪庭开户—法律法规,以及对节假日、青少年、妇女、扫黑除恶、安全生产、维稳等宣传,同时为全面督促和检验国家工作人员学法用法情况,提高执法人员技能培训,做好行政处罚案件审理工作。2021年安排工作经费4.50万元;(1)办公费0.20万元;(2)印刷费0.30万元;(3)差旅费1.00万元;(4)委托业务费3.00万元。

9.大气扬尘染污防治工作经费;项目简介:根据《贺州市2020年度大气a中国姚记现场娱乐—污染防治攻坚工作实施方案的通知》文件要求,为提高辖区内环境空气质量持续改善、降低扬尘污染,减少秸杆禁烧火点数量,降低因秸杆禁烧 造成的大气污防。2021年安排工作经费2.30万元;(1)办公费0.20万元;(2)差旅费2.10万元。

10.水a智尊官网开户—环境质量与a中国姚记现场娱乐—污染防治等工作经费;项目简介:根据《中华人民共和国水a中国姚记现场娱乐—污染防治法》文件要求,为提高辖区内水a智尊官网开户—环境质量持续改善,防治水污染,加强生态环境保护,更好地完成辖区内水a智尊官网开户—环境质量与a中国姚记现场娱乐—污染防治任务目标。2021年安排工作经费37.60万元;(1)其他工资福利支出20.00万元;(2)办公费1.00万元;(3)印刷费0.50万元;(4)电费0.10万元;(5)差旅费3.50万元;(6)委托业务费10.00万元;(7)其他商品服务支出0.50万元;(8)办公设备购置2.00万元。

11.监测站实验室能力建设及能力提升工作经费;项目简介:为及时对实验室设备进行检定,以及对实验室人员进行更好的提升培训。2021年安排工作经费2.00万元;(1)办公费0.50万元;(2)维修(护)费1.00万元;(3)办公设备购置0.50万元

12.节能环保业务经费;项目简介:为加强我局节能环保业务工作管理能力建设,推进管理机构标准化,保障节能环保业务管理机构履行职能需要。2021年安排工作经费29.00万元;(1)其他工资福利支出11.8万元,(2)办公费1.00万元;(3)印刷费0.50万元;(4)电费0.50万元;(5)水费0.20万元;(6)邮电费5.10万元;(7)工会经费2.70万元;(8)差旅费2.00万元;(9)其他交通费用0.20万元;(10)其他商品服务支出4.00万元;(11)办公设备购置1.00万元。

13.环境监测与监察工作经费;项目简介:为加强我局环境监督工作管理能力,推进监督性监察工作管理机构标准化,提高环境监督监察工作能力和水平。2021年安排工作经费5.00万元;(1)其他商品和服务支出5.00万元

三、2021年部门“三公”经费预算情况

(一)全口径“三公”经费预算情况。

2021年全口径“三公”经费预算?5.00万元,其中:因公出国(境)经费万元、公务接待费1.00万云、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4.00万元。

(二)一般公共预算拨款“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

2.公务接待费2021年预算1.00万元,同比增加0.69万元,增长69.00%。增加主要原因公务接待支出增加。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

4.公务用车运行维护费2021年预算4.00万元,同比减少3.09万元,下降77.25%,减少主要原因是严格执行“三公”经费规定。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2021年,贺州市平桂生态环境局的机关运行经费一般公共预算179.48万元,较2020年预算增加97.92万元,增长54.56%。增加的原因是人员增加、机关运行经费也相应增加。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额1.5万元,其中:政府采购货物预算1.5?万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0?万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州市平桂生态环境局办公用房面积共578.05平方米;共有机动车3辆,价值34.94万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是电瓶车;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2021年项目预算绩效情况说明

2020年,贺州市平桂生态环境局实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金;

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括捐赠收入、存款利息收入等。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出

对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2021年部门预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方表


贺州市平桂生态环境局

2021年 5?月 25?日

关联文件: