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贺州市环境保护科学研究所2019年部门决算

2020-08-03 09:00     来源:贺州市环境保护科学研究所
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???

?

第一部分:?贺州市环境保护科学研究所?概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市环境保护科学研究所2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:?贺州市环境保护科学研究所?2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贺州市环境保护科学研究所概况

一、主要职能

负责本市a智尊官网开户—环境质量调查及评价工作,负责a智尊官网开户—环境质量预测预报研究;负责有关环保地方性标准及技术规范制定,承担国家和地方性环境标准、技术规范、环境测试新技术和新方法的验证任务;围绕本市社会经济发展中心任务,开展前瞻性及基础性环境保护课题研究,为环境管理提供决策支撑;承担委托的建设项目、规划a中国姚记线上官网—环境影响评价及环境回顾性评价等任务;承办主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

本单位是全额拨款事业单位,主管部门是ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局。


收入支出决算总表

公开01表


单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

73.80

一、一般公共服务支出

29

5.04

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

159.40

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

8.59


9


九、卫生健康支出

37

4.32


10


十、节能环保支出

38

210.10


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

5.15


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

233.21

本年支出合计

52

233.21

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

209.60

年末结转和结余

54

209.60


27



55


总计

28

442.81

总计

56

442.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

?

收入决算表

公开02

单位:万元 ????????????????????

?

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

233.21

 73.8

 0.00

159.41 

 0.00

 0.00

0.00 

201

一般公共服务支出

5.04

5.04

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

20132

组织事务

5.04

5.04

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

20130202

一般行政管理事务

5.04

5.04

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

208

社会保障和就业支出

8.59

8.59

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

20805

行政事业单位离退休

8.59

8.59

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

8.59

 

8.59

 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

210

卫生健康支出

4.32 

4.32 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

21011

行政事业单位医疗★

4.32 

4.32 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2101102

事业单位医疗★

2.61

2.61

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

2101103

公务员医疗补助★

1.72

1.72

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

211

节能环保支出

210.10

50.7

  ?0.00

159.41

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

21101

环境保护管理事务

210.10

50.7

 0.00

159.41

 0.00

 0.00

 0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

210.10

50.7

 0.00

159.41

 0.00

 0.00

 0.00

221

住房保障支出

5.15

5.15

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

22102

住房改革支出

5.15

5.15

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

2210201

住房公积

5.15

5.15

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开03

?

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

233.21

226.56

6.65 

 0.00

 0.00

0.00 

201

一般公共服务支出

5.04

5.04

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

20132

组织事务

5.04

5.04

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

20130202

一般行政管理事务

5.04

5.04

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

208

社会保障和就业支出

8.59

8.59

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

20805

行政事业单位离退休

8.59

8.59

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

8.59

 

8.59

 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

210

卫生健康支出

4.32 

4.32 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

21011

行政事业单位医疗★

4.32 

4.32 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2101102

事业单位医疗★

2.61

2.61

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

2101103

公务员医疗补助★

1.72

1.72

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

211

节能环保支出

210.10

203.45

6.65

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

21101

环境保护管理事务

210.10

203.45

6.65

 0.00

 0.00

 0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

210.10

203.45

6.65

 0.00

 0.00

 0.00

22102

住房改革支出

5.15

5.15

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

22102

住房改革支出

5.15

5.15

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

  ?0.00

2210201

住房公积金

5.15

5.15

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

单位:万元

?

财政拨款收入支出决算总表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????公开04???

单位:万元

收 ????入

支 ????出

项 ???目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 ???次


3

栏 ???次


10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

73.8

?

一、一般公共服务支出

31

5.04

5.04

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

8.59

8.59

0.00


9


九、卫生健康支出

39

4.32

4.32

0.00


10


十、节能环保支出

40

50.70

50.70

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

5.15

5.15

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

73.80

本年支出合计

54

73.80

73.80

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

55

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00


56




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00


57





29



58




总计

30

73.80

总计

59

73.80

73.80

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

?

?

?

?

一般公共预算财政拨款支出决算表

???????????????????????????????????????????????????????????公开05

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

项 目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

73.80

73.80


201

一般公共服务支出

5.04

5.04


20132

组织事务

5.04

5.04


20130202

一般行政管理事务

5.04

5.04


208

社会保障和就业支出

8.59

8.59


20805

行政事业单位离退休

8.59

8.59


2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出★

8.59

8.59


210

卫生健康支出

4.32

4.32


21011

行政事业单位医疗★

4.32

4.32


2101102

??事业单位医疗★

2.61

2.61


2101103

??公务员医疗补助★

1.72

1.72


211

节能环保支出

50.70

50.70


21101

环境保护管理事务

50.70

50.70


2110199

??其他环境保护管理事务支出

50.70

50.70


221

住房保障支出

5.15

5.15


22102

住房改革支出

5.15

5.15


2210201

住房公积金

5.15

5.15


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

????????????????????????????????????公开06

????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

61.46

302

商品和服务支出

7.30

30101

??基本工资

23.00

30201

??办公费

1.27

30102

??津贴补贴

14.03

30202

??印刷费

0

30103

??奖金

0.00

30203

??咨询费

0

30107

??绩效工资

5.85

30204

??手续费

0

30108

??机关事业单位基本养老保险缴费

8.59

30205

??水费

0

30109

??职业年金缴费

0

30206

??电费

0

30110

??职工基本医疗保险缴费

2.61

30207

??邮电费

0

30111

??公务员医疗补助缴费

1.72

30208

??取暖费

0

30112

??其他社会保障缴费

0.52

30209

??物业管理费

0

30113

??住房公积金

5.15

30211

??差旅费

2.00

30114

??医疗费

0

30212

??因公出国(境)费用

0

30199

??其他工资福利支出

0

30213

??维修(护)费

0

303

对个人和家庭的补助

5.04

30214

??租赁费

0

30301

??离休费

0

30215

??会议费

0

30302

??退休费

0

30216

??培训费

0

30303

??退职(役)费

0

30217

??公务招待费

0

30304

??抚恤金

0

30218

??专用材料费

0

30305

??生活补助

0

30224

??被装购置费

0

30306

??救济费

0

30225

??专用燃料费

0

30307

??医疗费补助

0

30226

??劳务费

0

30308

??助学金

0

30227

??委托业务费

0

30309

??奖励金

0

30228

??工会经费

0

30310

??个人农业生产补贴

0

30229

??福利费

0

30399

??其他对个人和家庭的补助支出

5.04

30231

??公务用车运行维护费

0




30239

??其他交通费用

0




30240

??税金及附加费用

0




30299

??其他商品和服务支出

4.04




310

其他资本性支出





31001

??房屋建筑物购建





??……

??……





31099

??其他资本性支出





304

对企事业单位的补贴





30401

??企业政策性补贴





??……

??……





307

债务付息支出





30701

??国内债务付息





??……

??……





399

其他支出





39901

??赠与





??……

??……


人员经费合计

 66.50

公用经费合计

7.30

?

?

?

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开07

单位:万元

预算数

度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车?购置费

公务用车?运行费

小计

公务用车?购置费

公务用车?运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

0

 0

 0

0 

 0

0 

 0

0 

 0

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算

???????????????????????????????????????????????????????????????????????公开08

单位:万元

?

????

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出??

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 类








 款








 项
















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

?


第三部分:贺州市环境保护科学研究所?2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入442.81万元,其中本年收入233.21万元, 2018年度决算数增加2.89万元,增长1.25?%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入73.80万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加1.99?万元,增长2.77%,主要原因是新增人员,养老、社保缴费基数的调整,人员经费相对应增加。

2.事业收入159.41万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2018年度决算数增加1.1万元,增长0.7?%,主要原因是业务量增加。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)??0万元,增长(下降)0?%

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数减少0.2万元,下降100%,主要原因是无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.上年结转和结余209.60万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加5.42??万元,增长2.65?%主要原因是专户结余

(二)本部门2019年度总支出233.21万元,其中本年支出233.21万元, 2018年度决算数减少201.29万元,下降46.33?%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)5.04万元:主要用于补助引进人才2018年度决算数增加1.44万元,增长40?%,主要原因是引进人才人员增加补贴增加。

2.卫生健康支出(类)4.32万元,主要用于支付在职在编人员各项医疗保险等2018年度决算数增加0.94万元,增长27.8%,主要原因是人员增加及基数调整。

3.社会保障和就业(类)8.59万元主要用于支付在职在编人员各项医疗保险等2018年度决算数增加1.9万元,增长28.4%,主要原因是人员增加及基数调整。

4.节能环保(类)210.10万元,主要用于单位开展正常业务,执行环境a中国姚记现场娱乐—污染防治监督,组织协调环境保护宣传教育工作,组织开展全市环境保护执法检查等。2018年度决算数增加2.87万元,增加1.38%%,主要原因是基数调整,业务活动增加。

????5.住房保障支出(类)5.15万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加1.14?万元,增长10%,主要原因是人员增加及基数调整。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余209.6万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0?%

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

?贺州市环境保护科学研究所2019 年度一般公共预算支出 73.80万元,2018年度决算数增加1.99万元,增长2.77%其中:基本支出73.80万元,项目支出0万元。

贺州市环境保护科学研究所2019 年度一般公共预算支出年初预算为64.48万元,支出决算为73.80万元,完成年初预算的114%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5.04万元。主要用于补助引进人才的支出。

一般行政管理事务支出年初预算为0万元支出决算为5.04万元。主要用于补助引进人才的支出。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为8.59万元,支出决算为 8.59?万元,完成年初预算的100%。主要用于支付在职在编人员各项医疗保险等

机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算为8.59万元,支出决算为 8.59?万元,完成年初预算的100%。主要用于支付在职在编人员各项医疗保险等

(三)卫生健康支出(类)年初预算为 4.32万元,支出决算为4.32万元,完成年初预算的100%。主要用于支付在职在编人员各项医疗保险等

1.事业单位医疗,年初预算为 2.6051万元支出决算为2.6051万元,完成年初预算的100%主要用于支付在职在编人员各项医疗保险

2.公务员医疗补助,年初预算为1.7181万元支出决算为1.7181万元,完成年初预算的100%主要用于支付在职在编人员各项医疗保险

(四)节能环保(类)年初预算为46.41万元,支出决算为 50.70万元,完成年初预算的109%。人员新增,导致支出增加。主要用于工资福利支出、商品服务支出。

其他环境保护管理事务支出,年初预算为46.41万元,支出决算为 50.70万元,完成年初预算的109%。主要用于工资福利支出、商品服务支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算为5.15万元,支出决算为5.15万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金,年初预算为5.15万元,支出决算为5.15万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出73.8万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出61.46万元,完成年初预算的109%。(人员增加

(二)商品和服务支出7.30万元,完成年初预算的90.8?%

对个人和家庭的补助5.04万元,完成年初预算的0?%。(人员增加)

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四、2019年度政府性基金支出决算情况

?贺州市环境保护科学研究所2019年度政府性基金支出 ????0万元,2018年度决算数增加(减少)0?万元,增长(下降)0?%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

?贺州市环境保护科学研究所2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

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五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0?万元;公务接待费支出决算 0万元。

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六、其他重要事项情况说明

(一)?机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出?0万元(与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致),比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0?%,其中:授予小微企业合同金额 ?万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆 0?辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0?个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0?%

组织对我单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出73.80万元。根据《2019年度市直部门整体支出绩效评价评分表》,我单位就部门整体支出情况进行总结,逐项对照,实事求是,综合评价为95分。

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第四部分??名词解释

一、财政拨款收入:指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入贺州市本级财政预决算管理的三公经费,是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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